Handbok
Affärssystem

Affärssystem: FAKTURERA PÅ

Sökväg i meny: Revision 2005-04-27
Beskrivning av rutin i Affärssystemet SystemQ

I SystemQ kan man styra så att kundordrar faktueras på ett annat företag med faktureras på som ställs i på företaget eller på kundordern, i första hand väljs kundordern.

Faktureringen kan även styras till olika fakturaadresser. Stora organisationer kan även hanteras.

Kund-artikelstatistiken lagras av lagerjournalen som hämtar företagsnumret från kundordern.

Då det finns ordernummer lagrat på fakturan hämtas företagsnumret från kundordern när Fakturajournal skrivs ut som uppdaterar kund månad statistiken

Påverkar följande rutiner

Fakturera direkt
  • Samfakturering Har högre prioritet vilket gör att om du väljer att samfakturera kopplas faktureras på bort.
  • Faktura bildas på företaget angivet i "faktueras på"
  • I projektfältet anges kundnummer och namn från ordern
  • Lageravräkning sker på orderns företagsnummer som lagras på trasaktion per artikel
Ordererkännande
  • Företagsuppgifter hämtas från "faktueras på"
  • Leveransadress och övriga uppgifter från kundordern
  • Koppling i fakturaadress till referens/avdelning på ordern är bortkopplad vi faktureras på
Packsedel

  • Saknas text på raderna i leveransadressen kopieras texten från kundens fakturaadress till leveransadress i utskrift
  • Koppling i fakturaadress till referens/avdelning på ordern är bortkopplad vi faktureras på
Återrapportera utleverans
  • Lageravräkning sker på orderns företagsnummer som lagras på trasaktion per artikel
  • Företag väljs utifrån "faktureras på"
  • Samfakturering kontrolleras på "faktureras på" - företaget
Bilda faktura från order
  • Fakturan bildas på "faktureras på" företaget
  • Saknas betalningsvilkor på ordern hämtas dessa från "faktureras på" företaget En popup visar att annat företag kommer att faktureras
  • Läs in fakturan på nytt för att få rätt företag
Faktura utskrift
Affärssystem SystemQ Handbok
Affärssystem
Support
Affärssystem
Support
Affärssystem